Orden de Compra. Nº4455-217-SE24 "ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES USO ESCUELA MARE NOSTRUM DE ARAUCO(SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-217-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES USO ESCUELA MARE NOSTRUM DE ARAUCO(SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 1428800
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE ARTICULOS EN BODEGA DAEMINGRESO EN BODEGA DAEM, UBICADA EN ESMERALDA 817 ARAUCO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quantum Services
Razón Social COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA
R.U.T. 77.672.681-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quantum Services
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas30Unidad no definidaTINTA BOTELLA 664 COLOR MAGENTA 70MLSEGÚN COTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
12171703
Tintas30Unidad no definidaTINTA BOTELLA 664 COLOR YELLOW 70MLSEGUN COTIZACIÓN 1002 DE FECHA 09/04/2024 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
12171703
Tintas30Unidad no definidaBOTELLA TINTA 664 COLOR NEGRO 70 MLSEGÚN COTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
12171703
Tintas60Unidad no definidaTINTA BOTELLA 504 COLOR NEGRO 70 MLCOTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
12171703
Tintas60Unidad no definidaTINTA BOTELLA 504 COLOR CYAN 70 MLCOTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
12171703
Tintas40Unidad no definidaTINTA BOTELLA 544 COLOR YELLOW 65 MLSEGÚN COTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
12171703
Tintas30Unidad no definidaTINTA BOTELLA 664 COLOR CYAN 70MLSEGÚN COTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
12171703
Tintas60Unidad no definidaTINTA BOTELLA 544 COLOR CYAN 70 MLCOTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
12171703
Tintas40Unidad no definidaTINTA BOTELLA 544 COLOR MAGENTA 65 MLSEGÚN COTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
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Tintas60Unidad no definidaTINTA BOTELLA 504 COLOR MAGENTA 70 MLCOTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
12171703
Tintas60Unidad no definidaTINTA BOTELLA 504 COLOR YELLOW 70 MLCOTIZACIÓN NRO. 1002 DEL 09/04/2024 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 7.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.428.800
TOTAL OC $ 8.948.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.