Orden de Compra. Nº
4455-298-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4455-187-LE11
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4455-298-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4455-187-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4455-187-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
esmeralda # 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Facturación
esmeralda # 410
Comuna
Arauco
Impuesto
638655,55
Dirección de Envío de la Factura
esmeralda # 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inovateck
Razón Social
JAIME ANTONIO FARIAS MORALES
R.U.T.
23.038.662-5
Sucursal
Inovateck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103205
Enrejado de hierro
2
Unidad
PROTECCIONES SEGUN ET-10 CON BARROTES PARA VENTANAS EN SALA DE PROFESORES
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2
$ 2
30103205
Enrejado de hierro
1
Unidad
PROTECCIONES VENTANA OFICINA DIRECTOR CON BARROTES SEGUN ET-10
$ 3.361.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361.345
$ 3.361.345
30103205
Enrejado de hierro
2
Unidad
CAMBIO DE PROTECCIONES EN SALA DE COMPUTACION
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2
$ 2
43211601
Cajas de conmutación de computadores
1
Unidad
SWITCH MINIMO SEIS BOCAS PARA SALA DE PROFESORES
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
56101504
Sillas
4
Unidad
SILLAS PARA PC'S SEGUN ET-07
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4
$ 4
56101504
Sillas
20
Unidad
SILLAS PARA PC'S SEGUN ET -06
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20
$ 20
56111701
Muebles o escritorio no modular
10
Unidad
MUEBLES PARA PC'S SEGUN ET -06, CONSIDERAR ANCLAJE AL PISO
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10
$ 10
56111701
Muebles o escritorio no modular
2
Unidad
MUEBLES PARA PC'S SEGUN ET-07 PARA SALA DE PROFESORES
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2
$ 2
56111701
Muebles o escritorio no modular
1
Unidad
MUEBLE DE SEGURIDAD SEGUN ET-09
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Unidad
INSTALAR PROYECTOR CON SONIDO EN SALA DE COMPUTACION
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
10
Unidad
ADICIONAR 10 PUNTOS DE DATOS EN SALA DE COMPUTACION
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10
$ 10
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2
Unidad
PUNTOS ELECTRICOS EN SALA DE PROFESORES
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2
$ 2
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2
Unidad
PUNTOS DE DATOS EN SALA DE PROFESORES
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2
$ 2
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
10
Unidad
ADICIONAR 10 PUNTOS ELECTRICOS EN SALA DE COMPUTACION
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10
$ 10
Total Neto
$ 3.361.412
Descuento
$ 67
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 638.656
TOTAL OC
$ 4.000.001
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.