Orden de Compra. Nº4455-342-SE23 "ADQUISICIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO USO ESCUELA MARE NOSTRUM DE ARAUCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-342-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO USO ESCUELA MARE NOSTRUM DE ARAUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 1595620
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE ARTICULOSINGRESO DE ARTICULOS EN BODEGA DAEM, UBICADA EN ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL, COORDINAR ENTREGA CON ENCARGADA BODEGA DAEM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOHANNA PEREZ SPA
Razón Social JOHANNA ROSA PEREZ EGAÑA SPA
R.U.T. 77.086.813-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOHANNA PEREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared4Unidad no definidaSOPORTE PROYECTOR PARA SALAS DE CLASES, EXTENDIBLE 110-166 CM  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD2Unidad no definidaTELEVISOR 50" TECNOLOGIA LED, DIFINICIÓN 4K ULTA HD, 3 ENTRADAS, CONECTIVIDAD WI-FI BULUETOOTH, SANSUNG  $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
31162506
Soporte de pared6Unidad no definidaSOPORTE TELEVISOR TV CON BRAZOS HASTA 70"  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
26121609
Cable de redes20Unidad no definidaCALBES HDMI DE 5 Y 10 MTS. MACHO-MACHOCOTIZACIÓN NRO. 1210 DEL 27/04/2023 $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.000 $ 458.000
52161512
Parlantes20Unidad no definidaPARLANBTE BLUETOOTH JBL 6COTIZACIÓN NRO. 1210 DEL 27/04/2023 $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.978.000 $ 1.978.000
52161604
Adaptador de plus20Unidad no definidaADAPTADOR VIDEO AUDIO HDMI-VGACOTIZACIÓN NRO. 1210 DEL 27/04/2023 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
45111620
Proyectores multimedia8UnidadVIDEO PROYECTOR EPSO E20 MODELO FULL HDCOTIZACIÓN NRO. 1210 DEL 27/04/2023 $ 589.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.712.000 $ 4.712.000
Total Neto $ 8.398.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.595.620
TOTAL OC $ 9.993.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.