Orden de Compra. Nº
4455-342-SE23
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ADQUISICIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO USO ESCUELA MARE NOSTRUM DE ARAUCO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4455-342-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO USO ESCUELA MARE NOSTRUM DE ARAUCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4455-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Facturación
Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna
Arauco
Impuesto
1595620
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
INGRESO DE ARTICULOS
INGRESO DE ARTICULOS EN BODEGA DAEM, UBICADA EN ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL, COORDINAR ENTREGA CON ENCARGADA BODEGA DAEM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOHANNA PEREZ SPA
Razón Social
JOHANNA ROSA PEREZ EGAÑA SPA
R.U.T.
77.086.813-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JOHANNA PEREZ SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162506
Soporte de pared
4
Unidad no definida
SOPORTE PROYECTOR PARA SALAS DE CLASES, EXTENDIBLE 110-166 CM
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD
2
Unidad no definida
TELEVISOR 50" TECNOLOGIA LED, DIFINICIÓN 4K ULTA HD, 3 ENTRADAS, CONECTIVIDAD WI-FI BULUETOOTH, SANSUNG
$ 395.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790.000
$ 790.000
31162506
Soporte de pared
6
Unidad no definida
SOPORTE TELEVISOR TV CON BRAZOS HASTA 70"
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
26121609
Cable de redes
20
Unidad no definida
CALBES HDMI DE 5 Y 10 MTS. MACHO-MACHO
COTIZACIÓN NRO. 1210 DEL 27/04/2023
$ 22.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 458.000
$ 458.000
52161512
Parlantes
20
Unidad no definida
PARLANBTE BLUETOOTH JBL 6
COTIZACIÓN NRO. 1210 DEL 27/04/2023
$ 98.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.978.000
$ 1.978.000
52161604
Adaptador de plus
20
Unidad no definida
ADAPTADOR VIDEO AUDIO HDMI-VGA
COTIZACIÓN NRO. 1210 DEL 27/04/2023
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
45111620
Proyectores multimedia
8
Unidad
VIDEO PROYECTOR EPSO E20 MODELO FULL HD
COTIZACIÓN NRO. 1210 DEL 27/04/2023
$ 589.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.712.000
$ 4.712.000
Total Neto
$ 8.398.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.595.620
TOTAL OC
$ 9.993.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.