Orden de Compra. Nº4455-408-SE23 "ADQUISICIÓN ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS USO ESCUELA EDELMIRA VERGARA Q.(SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-408-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS USO ESCUELA EDELMIRA VERGARA Q.(SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-13-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 531122,2
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE ARTICULOS

Los Artículos deberán ingresar a bodega Daem, ubicada en Esmeralda Esquina Tucapel, favor coordinar entrega con Cecilia Sáez G.,   Encargada Bodega al fono 412551519

 

Horario recepción mercaderías 

 

Lunes a jueves:

                                      

 08:00 a 13:00 Horas

                                              

14:30 a 17:00 Horas

                                                                           

                                               

Viernes:

 08:00 a 13:00 Horas

 14:30 a 16:00 Horas

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOHANNA PEREZ SPA
Razón Social JOHANNA ROSA PEREZ EGAÑA SPA
R.U.T. 77.086.813-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOHANNA PEREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
Parlantes5Unidad no definidaPARLANTE PORTATIL CON BLUE TOOH FLP 6 JBLCOTIZACIÓN NRO. 1205 DEL 25/05/2023 $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.500 $ 494.500
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales2Unidad no definidaIMPRESORA ESTANQUE DE TINTA, EPSON MODELO L6270COTIZACIÓN NRO. 1205 DEL 25/05/2023 $ 435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000
52161520
Micrófonos1Unidad no definidaMICROFONO BOYA BY-W4 MICRÓFONO INALAMBRICO DE 4 CANALES 4 MICRÓFONOS MÁS 1 RECEPTORCOTIZACIÓN NRO. 1205 DEL 25/05/2023 $ 289.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
52161520
Micrófonos1Unidad no definidaSKP MICRÓFONO UHF 600 PRO DOBLE INALAMBRICOCOTIZACIÓN NRO. 1205 DEL 25/05/2023 $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
52161604
Adaptador de plus12Unidad no definidaADAPTADOR KUNSINGTON USB -C ETHERNERT RJ45COTIZACIÓN 1205 DEL 25/05/2023 $ 29.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.880 $ 353.880
45111620
Proyectores multimedia1UnidadVIDEO PROYECTO EPSON E-20 MODELO FULL HD 1920 X 1000P 3400 LUMENESCOTIZACIÓN NRO. 1205 DEL 25/05/2023 $ 589.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.000 $ 589.000
Total Neto $ 2.795.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 531.122
TOTAL OC $ 3.326.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.