|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4455-422-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO ESC. F746 RAMADILLAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4455-35-R113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
|
R.U.T. |
69.160.100-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
esmeralda # 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
|
R.U.T. |
69.160.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
esmeralda # 410 |
|
Comuna |
Arauco
|
|
Impuesto |
14370,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
esmeralda # 410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sofitec |
|
Razón Social |
MARIA ELISABETH FIGUEROA CONCHA
|
|
R.U.T. |
5.418.614-2 |
|
Sucursal |
sofitec |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE FOTOCOPIAS MES DE MAYO DE 2013, 9.454 UNIDADES | |
$ 75.632,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.632
|
$ 75.632
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.632
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.370
|
|
$ 90.002
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.