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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4455-431-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4455-264-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIALES PARA FIESTA CAMPAMENTO DE VERANO
RECREANDOME Y CRECIENDO |
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Proveniente de Licitación
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4455-264-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Arauco
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R.U.T. |
69.160.100-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
esmeralda # 410 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Arauco
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R.U.T. |
69.160.100-5 |
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Dirección de Facturación |
esmeralda # 410 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
15865 |
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Dirección de Envío de la Factura |
esmeralda # 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
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R.U.T. |
7.695.706-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dúlces con azúcar o sustitutos, ambrosoli o similar | 20 | Bolsa | Dúlces con azúcar o sustitutos, ambrosoli o similar | PASTILLAS DE 100 UNIDADES |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.000
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$ 23.000
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60141019
| Piñatas | 10 | Paquete | Piñatas | BOMBAS DE AGUA DE 100 UN CADA BOLSA |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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60141019
| Piñatas | 1500 | Unidad | Piñatas | GLOBOS MEDIANOS |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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Total Neto
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$ 83.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.865
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$ 99.365
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.