Orden de Compra. Nº4455-520-SE23 "ADQUISICIÓN TONER USO IMPRESORA JEFE DAEM(SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-520-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN TONER USO IMPRESORA JEFE DAEM(SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-45-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 125400
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE ARTICULOSINGRESO DE ARTÍCULOS EN BODEGA DAEM, UBICADA EN ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL, ARAUCO.
COORDINAR ENTREGA CON ENCARGADA BODEGA DAEM AL FONO 412551519
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quantum Services
Razón Social COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA
R.U.T. 77.672.681-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quantum Services
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER 305 A COLOR YELLOWCOTIZACIÓN 1201 DE FECHA 18/07/2023 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER 305 A COLOR CYANCOTIZACIÓN 1201 DE FECHA 18/07/2023 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
44103103
Tóner2UnidadTONER 305 A COLOR MAGENTACOTIZACIÓN 1201 DE FECHA 18/07/2023 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.400
TOTAL OC $ 785.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.