Orden de Compra. Nº4455-682-AG25 "SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESTUDIANTES INTREGANTES BANDA DE GUERRA COMUNAL(SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-682-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESTUDIANTES INTREGANTES BANDA DE GUERRA COMUNAL(SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación ESMERALDA 817
Comuna Arauco
Impuesto 421511,2
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 817
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Romina Gana
Razón Social ROMINA JANET GANA ROJAS
R.U.T. 13.384.725-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Romina Gana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería44UnidadLINEA NRO 1: SERVICIOS DE ALMUERZO PARA BANDA MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN DESFILES EN LOS ALREDEDORES DE LA COMUNA DIA 11/09/2025(VER ANEXO CON DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES DE COMPRA)SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN COMPRA ÁGIL 4455-367-COT25 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.620 $ 554.620
90101701
Gestión de cafetería44UnidadLINEA NRO 2: SERVICIOS DE ALMUERZO PARA BANDA MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN DESFILES EN LOS ALREDEDORES DE LA COMUNA 15/09/2025(VER ANEXO CON DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES DE COMPRA)SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN COMPRA ÁGIL 4455-367-COT25 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.620 $ 554.620
90101701
Gestión de cafetería44UnidadLINEA NRO 3: SERVICIOS DE ALMUERZO PARA BANDA MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN DESFILES EN LOS ALREDEDORES DE LA COMUNA 16/09/2025(VER ANEXO CON DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES DE COMPRA)SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN COMPRA ÁGIL 4455-367-COT25 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.620 $ 554.620
90101701
Gestión de cafetería44UnidadLINEA NRO 4: SERVICIOS DE ALMUERZO PARA BANDA MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN DESFILES EN LOS ALREDEDORES DE LA COMUNA 16/09/2025 (VER ANEXO CON DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES DE COMPRA)SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN COMPRA ÁGIL 4455-367-COT25 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.620 $ 554.620
Total Neto $ 2.218.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 421.511
TOTAL OC $ 2.639.991


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.384.725-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.