Orden de Compra. Nº4455-727-SE24 "ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES USO LICEO SAN FELIPE DE ARAUCO(S"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-727-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES USO LICEO SAN FELIPE DE ARAUCO(S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 97584
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO DE ARTICULOS EN BODEGA DAEMINGRESO DE ARTÍCULOS EN BODEGA DAEM, UBICADO EN ESMERALDA 817 ARAUCO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quantum Services
Razón Social COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA
R.U.T. 77.672.681-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quantum Services
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas10Unidad no definidaTINTAS T6735 CYAN CLAROSEGÚN COTIZACIÓN 2034 DEL 02/08/2024 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
43202103
Cajas de almacenamientos de diferentes soportes6Unidad no definidaCAJA DE MANTENIMIENTO T04D100 SEGÚN COTIZACIÓN 2034 DEL 02/08/2024 $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.800 $ 166.800
43202103
Cajas de almacenamientos de diferentes soportes6Unidad no definidaCAJA DE MATNEIMIENTO EPSON ORIGIANLC5790SEGÚN COTIZACIÓN 2034 DEL 02/08/2024 $ 32.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.800 $ 196.800
Total Neto $ 513.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.584
TOTAL OC $ 611.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.