Orden de Compra. Nº4455-759-SE21 "ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR USO USO ESCUELA ARMANDO WEISSE LOS ÑANCOS CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4455-49-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-759-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR USO USO ESCUELA ARMANDO WEISSE LOS ÑANCOS CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4455-49-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-49-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 2909,28
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESO BODEGA DAEM ARAUCO

FAVOR COORDINAR ENTREGA DE ARTICULOS CON ENCARGADA DE BODEGA SRA. CECILIA SAEZ G. FONO CONTACTO 412551515 /412559844

DIRECCIÓN DEPTO. DE EDUCACIÓN DE ARAUCO, UBICADO EN ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL DE LA COMUNA DE ARAUCO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA Y ESCOLARES, ESCUELA Y LICEOS DE LA COMUNA, LEY SEP TEXTOS CALIGRAFIX COTIZACIÓN NRO 16383  $ 15.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.312 $ 15.312
Total Neto $ 15.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.909
TOTAL OC $ 18.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.