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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4455-977-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN AUDÍFONOS USO ESCUELA EL PINAR (SEP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4455-47-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
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R.U.T. |
69.160.100-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
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R.U.T. |
69.160.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco |
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Comuna |
Arauco
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Impuesto |
22716,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INGRESO DE ARTICULOS EN BODEGA DAEM | INGRESO DE ARTÍCULOS EN BODEGA DAEM, UBICADA EN ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL ARAUCO, COORDINAR ENTREGA CON ENCARGADA BODEGA DAEM |
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Proveedor |
JOHANNA PEREZ SPA |
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Razón Social |
JOHANNA ROSA PEREZ EGAÑA SPA
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R.U.T. |
77.086.813-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOHANNA PEREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161514
| Audífonos | 4 | Unidad no definida | AUDIFONO C-MIC BT PLEGLABLE KLOPX SIMILAR A FURY | COTIZACIÓN NRO. 1201 DEL 01/08/2023 |
$ 29.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.560
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$ 119.560
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Total Neto
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$ 119.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.716
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$ 142.276
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.