Orden de Compra. Nº4456-108-SE08 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4456-108-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADA A ESCUELA G-606. A CARGO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.
Proveniente de Licitación 4454-203-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 514
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación Errazuriz 510
Comuna -1
Impuesto 15429,9
Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T. 8.706.540-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadAbrillantadores o acabados de suelosLATAS DE CERA COLOR ROJO DE 15 KILO $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31162702
Ruedas1UnidadRuedasRUEDA PARA CARRETILLA DE MANO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31162006
Clavos de alambre2UnidadClavos de alambreKILOS DE CLAVOS DE 3" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31162006
Clavos de alambre2UnidadClavos de alambreKILOS DE CLAVOS DE 2 1/*" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
39111501
Artefactos fluorescentes2UnidadArtefactos fluorescentesEQUIPOS FLUORESCENTE DOBLE $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
47131615
Escobillones2UnidadEscobillonesESCOBILLONES $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
39111702
Linternas1UnidadLinternasLINTERNA C/PILAS (FOCO) $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
27131502
Pistola de aire comprimido1UnidadPistola de aire comprimidoBOMBIN $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 81.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.430
TOTAL OC $ 96.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.