Orden de Compra. Nº4456-1158-SE18 "Material de Ferreteria/Esc. La Calle/jcs"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4456-1158-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria/Esc. La Calle/jcs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4456-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación Errazuriz 510
Comuna Hualqui
Impuesto 31324,16
Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
39111810
Interruptor de lámpara10UnidadPARTIDORES PARA TUBO FLUORESCENTEPARTIDORES PARA TUBO FLUORESCENTE $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
39101701
Tubos fluorescentes30UnidadTUBOS FLURESCENTE 36 WTUBOS FLURESCENTE 36 W $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETAS 70W E27AMPOLLETAS 70W E27 $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO 8"RODILLO CHIPORRO 8" $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.480
86131502
Pintura2TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCOESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 52.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.654 $ 105.654
Total Neto $ 164.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.324
TOTAL OC $ 196.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.