|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4456-1299-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Unidad extraescolar/aqt |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
|
|
R.U.T. |
69.150.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Errazuriz 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
|
|
R.U.T. |
69.150.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Errazuriz 510 |
|
Comuna |
Hualqui
|
|
Impuesto |
65246 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Errazuriz 510 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
VERDUGO & RIVERA SERVICIOS LTDA. |
|
Razón Social |
VERDUGO & RIVERA SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.642.965-3 |
|
Sucursal |
VERDUGO & RIVERA SERVICIOS LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111514
| Luces de árboles | 50 | Unidad no definida | Juego de luces malla multicolor 220x20 cm. | Juego de luces malla multicolor 220x20 cm. |
$ 6.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 305.900
|
$ 305.900
|
53102503
| Sombreros | 30 | Unidad no definida | Gorros de navidad. | Gorros de navidad. |
$ 1.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.500
|
$ 37.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 343.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 65.246
|
|
$ 408.646
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.