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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4456-1317-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Poleras/Extraescolar/aqt |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
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R.U.T. |
69.150.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Errazuriz 510 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
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R.U.T. |
69.150.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Errazuriz 510 |
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Comuna |
Hualqui
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Impuesto |
69539,9905 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Errazuriz 510 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2017 |
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Proveedor |
CAMPING ALAMEDA |
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Razón Social |
MIRTA AGUSTINA MARTINEZ MELO
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R.U.T. |
10.262.775-K |
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Sucursal |
CAMPING ALAMEDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53101601
| Camisas de niño | 20 | Unidad | POLERAS DAMA BLANCA PIQUE | POLERAS DAMA BLANCA PIQUE |
$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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53101601
| Camisas de niño | 17 | Unidad | POLERAS DAMA VERDE | POLERAS DAMA VERDE |
$ 9.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.994
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 366.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.540
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$ 435.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.