Orden de Compra. Nº4456-35-SE08 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualqui
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4456-35-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA DESTINADA A ESCUELA EL G-621 A CARGO PROYECTO FONDEC.
Proveniente de Licitación 4454-203-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 514
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación Errazuriz 510
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T. 8.706.540-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49171602
Bolsas de arena1,5UnidadBolsas de arena1 1/2 MTRS/3 DE ARENA DE RIO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
30111601
Cemento7UnidadCementoSACOS DE CEMENTO BIO-BIO $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.860 $ 34.860
31201617
Cementos disolventes10UnidadCementos disolventesLTRS. DE SIKA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201617
Cementos disolventes4UnidadCementos disolventesBOLSAS DE BEKROM DE 25 KILOS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
30111701
Enlucido de yeso9UnidadEnlucido de yesoKILOS DE FRAGUE GRAY $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
30131504
Bloques de cerámica16UnidadBloques de cerámicaCAJAS DE CERAMICO / PIETRA GRIS $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadPinturas aceitosasGALONES DE PINTURA OLEO EXPERTO CERESITA $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.050 $ 25.050
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasLITROS AGUARRAS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS 4" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS DE 2" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Total Neto $ 219.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 219.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.