Orden de Compra. Nº4456-376-SE13 "Mat. ferretería/L.Lib."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4456-376-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Mat. ferretería/L.Lib.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-120-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación Errazuriz 510
Comuna Hualqui
Impuesto 18738,56
Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PROGRESO
Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T. 8.706.540-5
Sucursal FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191611
Módulos o sistemas de comunicación para personal s2UnidadMODULO CONCRETO 30 CM. C/TAPAMODULO CONCRETO 30 CM. C/TAPA $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO SANITARIO PVC DE 110 M/MCODO SANITARIO PVC DE 110 M/M $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
11111701
Arena silícea3UnidadCARRETILLADAS DE ARENA CARRETILLADAS DE ARENA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
11111611
Grava1UnidadCARRETILLADA DE GRAVILLA CARRETILLADA DE GRAVILLA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadPOMO VINILIT DE 250 CCPOMO VINILIT DE 250 CC $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
30111601
Cemento1SacoSACO CEMENTO ESPECIAL SACO CEMENTO ESPECIAL $ 3.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.974 $ 3.974
31231313
Tubería de plástico6TiraTIRAS PVC SANITARIO DE 110 M/MTIRAS PVC SANITARIO DE 110 M/M $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
Total Neto $ 98.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.739
TOTAL OC $ 117.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.