Orden de Compra. Nº4456-666-MC19 "Mat. Escenografia/F-605/jcs"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4456-666-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Mat. Escenografia/F-605/jcs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación Errázuriz 510, Hualqui
Comuna Hualqui
Impuesto 23883
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz 510, Hualqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPING ALAMEDA
Razón Social MIRTA AGUSTINA MARTINEZ MELO
R.U.T. 10.262.775-K
Sucursal CAMPING ALAMEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos1CajaCAJA ALFILERESCAJA ALFILERES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
11161703
Telas de Oxford de algodón30Metro LinealBISTRECH BLANCO BISTRECH BLANCO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
11161703
Telas de Oxford de algodón50Metro LinealTUL AZUL REYTUL AZUL REY $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
10161904
Flores secas10PackRAMOS DE FLORES BLANCAS PEQUEÑASRAMOS DE FLORES BLANCAS PEQUEÑAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111610
Cartulina15PliegoCARTULINA AZUL METALIZADACARTULINA AZUL METALIZADA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
20122342
Alambre de Slickline1RolloALAMBRE Nª 15ALAMBRE Nª 15 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
20122342
Alambre de Slickline1RolloALAMBRE Nª 18ALAMBRE Nª 18 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
Total Neto $ 125.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.883
TOTAL OC $ 149.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.