Orden de Compra. Nº4456-685-MC19 "Repuesto con reparación/Bus CFGG-49/JCS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4456-685-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Repuesto con reparación/Bus CFGG-49/JCS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación Errázuriz 510, Hualqui
Comuna Hualqui
Impuesto 16872
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz 510, Hualqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor resortestucapel
Razón Social MARIO IGNACIO GAETE QUIJADA
R.U.T. 7.082.738-7
Sucursal resortestucapel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadDESMONTAR PAQUETE DELANTERO IZQUIERDODESMONTAR PAQUETE DELANTERO IZQUIERDO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
20102305
Vehículos de servicio2UnidadCAMBIO DE HOJAS DE RESORTESCAMBIO DE HOJAS DE RESORTES $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
20102305
Vehículos de servicio4UnidadBUJES DE CANDADOBUJES DE CANDADO $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
20102305
Vehículos de servicio1UnidadBUJE LADO FIJO DELANTEROBUJE LADO FIJO DELANTERO $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
20102305
Vehículos de servicio1UnidadPERNO DE GUÍAPERNO DE GUÍA $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 88.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.872
TOTAL OC $ 105.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.