Orden de Compra. Nº4457-22-SE19 "MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DBYY-98"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4457-22-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DBYY-98
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4457-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Unidad de Compra BULNES 690 HUALQUI
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675
Comuna Hualqui
Impuesto 28690
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTELISERVICE
Razón Social MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA
R.U.T. 13.315.375-6
Sucursal INTELISERVICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO GOMAS DE BIELETAS H/H  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO GOMAS DE BIELETAS REPUESTOSE INSUMOS.-   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA H/H  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA REPUESTOS E INSUMOS  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO DE BRAZO AUXILIAR H/H  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO DE BRAZO AUXILIAR REPUESTOS E INSUMOS  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 151.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.690
TOTAL OC $ 179.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.