Orden de Compra. Nº4457-2556-SE25 "MANTENCION EQUIPOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4457-2556-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4457-24-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206005004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 HUALQUI
Comuna *
Impuesto 190000
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 HUALQUI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello
Razón Social RIGOBERTO ARNOLDO FUICA CABELLO
R.U.T. 8.929.614-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales7UnidadMANTENCION COMPRESOR DENTAL, CESFAM,CECOSF ,RONDA,QUILACOYA Y UNIHUEMANTENCION COMPRESOR DENTAL, CESFAM,CECOSF ,RONDA,QUILACOYA Y UNIHUE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
30201903
Unidades dentales7UnidadMANTENCION DE LAMPARA FOTOCURADO LED.MANTENCION DE LAMPARA FOTOCURADO LED. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
30201903
Unidades dentales4UnidadMANTENCION DE ULTRASONIDO SCALER.MANTENCION DE ULTRASONIDO SCALER. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30201903
Unidades dentales2UnidadMANTENCION MALETA PORTATILMANTENCION MALETA PORTATIL $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30201903
Unidades dentales4UnidadMANTENCION DE EQUIPOS DENTALES UBICADO EN CESFAM MANTENCION DE EQUIPOS DENTALES UBICADO EN CESFAM $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 1.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.000
TOTAL OC $ 1.190.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.