Orden de Compra. Nº4457-321-SE20 "REPARACION CAMIONETA XV-3826"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4457-321-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA XV-3826
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4457-135-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675
Comuna Hualqui
Impuesto 54981,25
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ignacio jose
Razón Social SOC TECNOINGENIERIA DE SERVICIOS INDUSTRIALES LIMI
R.U.T. 77.946.970-0
Sucursal Ignacio jose
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO OPTICO DELANTERO DERECHO MANO DE OBRA   $ 38.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.950 $ 38.950
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO OPTICO DELANTERO IZQUIERDO MANO DE OBRA .  $ 38.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.950 $ 38.950
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCHEQUEOS LUCES MANO DE OBRA   $ 38.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.950 $ 38.950
20102305
Vehículos de servicio1UnidadREVISION SISTEMA ELECTRICO MANO DE OBRA   $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
20102305
Vehículos de servicio1UnidadAMPOLLETAS MANO DE OBRA   $ 15.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.675 $ 15.675
20102305
Vehículos de servicio1UnidadAMPOLLETAS MANO DE OBRA .  $ 15.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.675 $ 15.675
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO FUSIBLES MANO DE OBRA   $ 17.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.575 $ 17.575
20102305
Vehículos de servicio1UnidadREVISION SISTEMA DE CARGA MANO DE OBRA   $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO SOQUETE MANO DE OBRA   $ 20.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
Total Neto $ 289.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.981
TOTAL OC $ 344.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.