Orden de Compra. Nº4457-323-SE20 "MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DZSW-42"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4457-323-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DZSW-42
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4457-135-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675
Comuna Hualqui
Impuesto 67624,8
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ignacio jose
Razón Social SOC TECNOINGENIERIA DE SERVICIOS INDUSTRIALES LIMI
R.U.T. 77.946.970-0
Sucursal Ignacio jose
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadREPARACION CORTE EN LUCES TRASEROS MANO DE OBRA   $ 118.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.750 $ 118.750
20102305
Vehículos de servicio1UnidadINSTALACION BATERIA NUEVA MANO DE OBRA  $ 103.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.550 $ 103.550
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO SOQUETE LUZ FRENO TRASERO DERECHLO MANO DE OBRA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIO SOQUETE LUZ FRENO TRASERO IZQUIERDO MANO DE OBRA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCAMBIOS DE AMPOLLETAS MANO DE OBRA   $ 15.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.670 $ 15.670
20102305
Vehículos de servicio1UnidadREDVISION SISTEMA DE LUCES MANO DE OBRA   $ 38.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.950 $ 38.950
20102305
Vehículos de servicio1UnidadCHEQUEOS FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE LUCES. MANO DE OBRA   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 355.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.625
TOTAL OC $ 423.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.