|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4457-554-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-07-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE SALON |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4457-26-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Hualqui - Salud
|
|
R.U.T. |
69.150.601-0 |
|
Dirección de Facturación |
PATRICIO LYNCH 675 |
|
Comuna |
Hualqui
|
|
Impuesto |
78534,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PATRICIO LYNCH 675 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DETOROUNPOTRO |
|
Razón Social |
JUAN ARNOLDO RUIZ HENRIQUEZ
|
|
R.U.T. |
13.725.052-7 |
|
Sucursal |
DETOROUNPOTRO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111604
| Salones | 60 | Unidad no definida | ARRIENDO DE SALÓN
"CAPACITACIÓN INNOVACIÓN PUBLICA EN EL SECTOR PUBLICO"
PARA 30 FUNCIONARIOS DEL CESFAM LOS DIAS
31 DE JULIO Y 01 AGOSTO 2018 . | |
$ 6.889,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 413.340
|
$ 413.340
|
|
|
Total Neto
|
$ 413.340
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 78.535
|
|
$ 491.875
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.