Orden de Compra. Nº4457-708-SE24 "PINTURAS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO CECOSF Y MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-114-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4457-708-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO CECOSF Y MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-114-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4457-114-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675
Comuna Hualqui
Impuesto 182172
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMATERIALES PARA REPARACIÓN DE INMUEBLE Y DE EDIFICACIÓN. OFERENTE DEBE AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE DE $1.429.500 IVA INCLUIDO PARA EL LISTADO COMPLETO DE LA LÍNEA.MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INMUEBLE Y DE EDIFICACIÓN. OFERENTE DEBE AJUSTARSE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE DE 1.429.500 IVA INCLUIDO PARA EL LISTADO COMPLETO DE LA LÍNEA. $ 958.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.800 $ 958.800
Total Neto $ 958.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.172
TOTAL OC $ 1.140.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.