Orden de Compra. Nº4457-710-SE24 "EQUIPOS Y MATERIALES DE MANTENCION DESDE 4457-100-R124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4457-710-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS Y MATERIALES DE MANTENCION DESDE 4457-100-R124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4457-100-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T. 69.150.601-0
Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675
Comuna Hualqui
Impuesto 75821,59
Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marsella SpA
Razón Social MARSELLA SPA
R.U.T. 79.996.420-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marsella SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121902
Accesorios de lavador o enjugador1UnidadHIDROLAVADORA ELECTRICA HIDROLAVADORA AGUA FRIA 150 BAR 220V 1700W BUFALO $ 60.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.806 $ 60.806
27111508
Sierras1UnidadSET DE SERRUCHOS (3 UNIDAD)Set de serruchos bahco 3 und - NP-22-2P-300-14 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
24101501
Carretillas1UnidadCARRETILLA Carretilla estándar concretera azul 90lts crueda pantanera 350x8 armada $ 44.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.605 $ 44.605
26111702
Pilas alcalinas3UnidadCARGADOR DE BATERIA Cargador Fenix ARE-A2 $ 31.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.642 $ 93.642
26111702
Pilas alcalinas6UnidadPILAS O BATERIA DE LITIO RECARGABLE Bateria Fenix 21700 de 5000 mAh ARB-L21-5000U $ 29.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.798 $ 174.798
Total Neto $ 399.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.822
TOTAL OC $ 474.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.