Orden de Compra. Nº4459-129-SE16 "ADQ. MADERAS PROYECTO PMU IRAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4459-129-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MADERAS PROYECTO PMU IRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITA CANCELACION POR ERROR EN DIGITACION DE PRECIO UNITARIO DE ORDEN DE COMPRA. SE REEMPLARA ORDEN DE COMPRA.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-79-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 104611,7647146
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria bucalemu
Razón Social JUAN CARLOS VARGAS CARRENO
R.U.T. 11.555.140-k
Sucursal ferreteria bucalemu
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos260UnidadPINO CEPILLADO 3X3 IMPREGNADO  $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.680 $ 550.588
Total Neto $ 550.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.612
TOTAL OC $ 655.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.