Orden de Compra. Nº4459-162-SE16 "ADQUISICION MATERIALES TALLERES VACAC. DE INVIERNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4459-162-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES TALLERES VACAC. DE INVIERNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-86-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 15621,04
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS ESCOLAR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadBARRAS DE STICH FIX  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
60121112
Cartón piedra20PliegoCARTON PIEDRA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60123001
Figuras de goma Eva10PaquetePAQUETES GOMA EVA 12 UNIDADES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
60121148
Papel lustre5PaquetePAPEL LUSTRE  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
53131507
Mondadientes5PaquetePAQUETES DE PALO DE BROCHETAS 20 CMS.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
14111506
Papel para impresora del ordenador4ResmaRESMA HOJAS COLOR  $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.176 $ 25.176
Total Neto $ 82.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.621
TOTAL OC $ 97.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.