Orden de Compra. Nº4459-23-SE13 "MATERIALES PROYECTO PMU IRAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4459-23-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO PMU IRAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-6-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 116863,3
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153306
Brocha de corte10UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 7"  $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.740
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON MUNICIPAL CON MANGO  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLON ECON EVA BICOLOR  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE SINTETICO 5 LTS.   $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.066 $ 10.066
31211904
Brochas5UnidadBROCHA CERDA NAT STANDAR 3"  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31211910
Mitones22UnidadGUANTE CABRITILLA SIN FORRO  $ 1.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.738 $ 34.738
31211506
Pinturas de látex6TinetaLATEX EXPERTO TINETA OCRE  $ 30.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.458 $ 181.458
31211506
Pinturas de látex24TinetaREAL LATEX TINETA BLANCO  $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.648 $ 342.648
Total Neto $ 615.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.863
TOTAL OC $ 731.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.