Orden de Compra. Nº
4459-391-SE16
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ADQ. INSUMOS PROGRAMA TALLERES COMUNITARIOS OFICIO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4459-391-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS PROGRAMA TALLERES COMUNITARIOS OFICIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-39-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Proyectos
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
72733,9
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
10
Caja
CAJA TE DE HIERBAS 20 UNID.
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
50201713
Bolsitas de te
10
Caja
CAJA DE TE LIPTON 100 UNID.
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.290
$ 24.290
50201706
Café
20
Unidad
TARROS DE NESCAFE GRANDE
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.420
$ 70.420
50161510
Sacarina o sucralosa
10
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA.
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.850
$ 21.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos
120
Unidad
GALLETAS TRITON
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.280
$ 38.280
50181905
Galletas dulces o pastelitos
120
Unidad
GALLETAS OBLEA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.640
$ 80.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
120
Unidad
GALLETAS MANTEQUILLA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.360
$ 48.360
52121602
Servilletas
40
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNID.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50202301
Agua
60
Unidad
AGUA MINERAL CACHANTUN SIN GAS 1 1/2
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
50202301
Agua
60
Unidad
AGUA MINERAL CACHANTUN CON GAS 1 1/2
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
40
kilogramo
AZUCAR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.200
$ 23.200
Total Neto
$ 382.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.734
TOTAL OC
$ 455.544
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.