Orden de Compra. Nº4459-84-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4459-40-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4459-84-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4459-40-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4459-40-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 1054025
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL YUGO
Razón Social AMERICO MARCELO ZAMORANO DUQUE
R.U.T. 4.902.666-8
Sucursal EL YUGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151602
Planchas de escurrimiento1000PlanchaPLANCHAS DE FIBROCEMENTO 5.0 * 1200 * 2400  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850.000 $ 4.850.000
30111601
Cemento250SacoCEMENTO.-  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.500 $ 697.500
Total Neto $ 5.547.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.054.025
TOTAL OC $ 6.601.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.