|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4459-96-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALES PARA CONSTRUCCION CANCHA RAYUELA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3810-79-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Proyectos |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
44459,62 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ferreteria bucalemu |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS VARGAS CARRENO
|
|
R.U.T. |
11.555.140-k |
|
Sucursal |
ferreteria bucalemu |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121610
| Maderas duras | 19 | Unidad | PALOS DE 2X4 BRUTO | |
$ 1.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.758
|
$ 35.758
|
11121610
| Maderas duras | 192 | Unidad | TABLA DE TAPA | |
$ 630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.960
|
$ 120.960
|
11121610
| Maderas duras | 40 | Unidad | POSTES IMPREGNADOS 3" | |
$ 1.932,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 77.280
|
$ 77.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 233.998
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.460
|
|
$ 278.458
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.