Orden de Compra. Nº4462-556-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4462-381-COT25 MATERIALES DE ASEO CESFAM DE TUBUL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4462-556-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4462-381-COT25 MATERIALES DE ASEO CESFAM DE TUBUL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda # 410
Comuna Arauco
Impuesto 155733,5
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERLIMPIO
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERLIMPIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4CajaCLORO GRANULADO EN SACHET 62 DE 4 GRS (CAJA DE 1500 UNIDADES) (ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODCTO OFERTADO)  $ 79.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200
14111703
Toallas de papel25UnidadPAPEL HIGENICO ROLLO DE 500 MTS (PACK DE 4 ROLLOS)  $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.750 $ 203.750
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA DE PAPEL DE 250 MTS (PACK DE 2 ROLLOS)  $ 5.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.700 $ 296.700
Total Neto $ 819.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.734
TOTAL OC $ 975.384


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.