Orden de Compra. Nº
4463-185-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-21-LQ20
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4463-185-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-21-LQ20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4463-21-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Farmacia
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1699
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley 21.395 del presupuesto 2022, glosa 2 asociado al Subtitulo 22 Letra e “Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Facturación
Chacabuco 121
Comuna
Curicó
Impuesto
903260
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social
LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T.
91.546.000-3
Sucursal
LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51191604
Solución de Ringer lactado
3000
Tubo
40400220039 RINGER LACTATO 500 ML.
WCL012 RINGER LACTATO 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F1365519
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170.000
$ 1.170.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio
2000
Tubo
40400220035 SODIO CLORURO 0,9 % 250 ML.
WCL039 - CLORURO DE SODIO 0,9% 250mL APIRO x20
$ 338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 676.000
$ 676.000
51191601
Dextrosa
300
Matraz
40400220031 GLUCOSA 5 % 500 ML.
WCL010 GLUCOSA 5% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F1369319
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio
3000
Matraz
40400220020 CLORURO DE SODIO 0,9 % 100 ML.
WCL002 SODIO CLORURO 0.9% 100 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F1344818
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080.000
$ 1.080.000
51191601
Dextrosa
400
Matraz
40400220032 GLUCOSA 5 % 250 ML.
WCL006 GLUCOSA 5% 250 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F1369319
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
51191601
Dextrosa
100
Matraz
40400220053 SUERO GLUCOSADO 5 % 1000 ML.
WCL017 GLUCOSA 5% 1000 ML CAJA X 10 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F1369319
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
51102702
Agua destilada para irrigación
1300
Matraz
40400220043 AGUA BIDESTILADA 500 ML.
WCL007 AGUA BIDESTILADA 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1388719
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 559.000
$ 559.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio
2000
Matraz
40400220034 SODIO CLORURO 0,9 % 1000 ML.
WCL015 SODIO CLORURO 0.9% 1000 ML CAJA X 10 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1344818
$ 467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 934.000
$ 934.000
Total Neto
$ 4.754.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 903.260
TOTAL OC
$ 5.657.260
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.