Orden de Compra. Nº4463-2385-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-17-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4463-2385-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-17-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4463-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14097
Usuario SIGFE Ana Carreño Hubner
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días POR NO FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL EN LAS FECHAS COMPROMETIDAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 146313,3
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bayer SA
Razón Social BAYER S A
R.U.T. 91.537.000-4
Sucursal Bayer SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51182004
Enantato de testosterona15Ampolla40400170091 UNDECANOATO DE TESTOSTERONA 1 GR/4ML SOLUCION INYECTABLE83310457 NEBIDOUNDECANOATO DE TESTOSTERONA 1000 MG/4ML- CAJA CON 1 AMPOLLA DE 4 ML, REG. ISP: F15205/15. DESPACHO HASTA 4 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. FLETE SIN COSTO. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN INCLUIDAS EN ANEXOS. $ 51.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.070 $ 770.070
Total Neto $ 770.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.313
TOTAL OC $ 916.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.