Orden de Compra. Nº4463-341-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-6-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4463-341-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-6-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4463-6-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por no financiamiento del presupuesto del hospital en las fechas comprometidas
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 12821,2
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Meddica
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 76.042.903-1
Sucursal Meddica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas40Unidad040500010087 ALGINATO DE CALCIO CO-HILADO EN MECHAS (KALTOSTAT) APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO CON FIBRA DE SODIO EN MECHA 2X30CMS. MARCA PHARMA ALGI MESH DE PHARMAPLAST. PROCEDENCIA EGIPTO. CERTIFICACIÓN FDA-CE-ISO-ISP. CODIGO 8010254, DESPACHO EN 48 HORAS HABILES, VENCIMIENTO 12-2020 $ 1.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.480 $ 67.480
Total Neto $ 67.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.821
TOTAL OC $ 80.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.