Orden de Compra. Nº4463-481-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-21-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4463-481-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-21-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4463-21-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4246
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley 21.395 del presupuesto 2022, glosa 2 asociado al Subtitulo 22 Letra e “Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 1006487
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191509
Manitol100Bolsa40400980114 SP MANITOL SORBITAL IRRIGACIÓN 3 LITROSBCL042 SOL. IRRIGACION VESICAL 3000 ML CAJA X 5 BOLSA PVC ABRE FÁCIL, DOBLE ESTERILIZACIÓN Y CAJA ESTÁNDAR. REGISTRO ISP F617515 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio8000Matraz40400220020 CLORURO DE SODIO 0,9 % 100 ML.WCL002 SODIO CLORURO 0.9% 100 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1344818 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000
51191601
Dextrosa150Matraz40400220016 GLUCOSA 10 % 500 ML.WCL011 GLUCOSA 10% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1366419 $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.300 $ 75.300
51191601
Dextrosa600Matraz40400220031 GLUCOSA 5 % 500 ML.WCL010 GLUCOSA 5% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1369319 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
51102702
Agua destilada para irrigación2000Matraz40400220043 AGUA BIDESTILADA 500 ML.WCL007 AGUA BIDESTILADA 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1388719 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
51191604
Solución de Ringer lactado2000Tubo40400220039 RINGER LACTATO 500 ML.WCL012 RINGER LACTATO 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F1365519 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 5.297.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.006.487
TOTAL OC $ 6.303.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.