Orden de Compra. Nº4463-654-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-17-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4463-654-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-17-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4463-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4632
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días POR NO FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL EN LAS FECHAS COMPROMETIDAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 166725
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181803
Estrógenos conjugados150Frasco Ampolla40400170134 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG SUSPENSION INYECTABLEDEPO PRODASONE 150 mg. Valor ofertado corresponde a 1 jeringa,Envase de venta contiene 1 jeringa. $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.500 $ 877.500
Total Neto $ 877.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.725
TOTAL OC $ 1.044.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.