Orden de Compra. Nº4463-787-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-170-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4463-787-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-170-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4463-170-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por no financiamiento del presupuesto del Hospital en las fechas comprometidas.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 7655,1
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RIDER LTDA.
Razón Social LABORATORIOS RIDER LIMITADA
R.U.T. 76.845.190-7
Sucursal LABORATORIOS RIDER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142508
Diclorhidrato de pramipexol510Comprimido040400080008 PRAMIPEXOL CLORHIDRATO 0.25 MGMUVEND 0,25 MG (PRAMIPEXOL 0,25MG) CAJA X 30 COMPRIMIDOS, BIOEQUIVALENTE N° Registro ISP: F-17685.PROCEDENTE SYNTHON HISPANIA ESPAÑA, SE ADJUNTA CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.290 $ 40.290
Total Neto $ 40.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.655
TOTAL OC $ 47.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.