Orden de Compra. Nº4464-194-SE25 "INSUMO IMPRESORA DESDE 4464-3-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4464-194-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMO IMPRESORA DESDE 4464-3-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4464-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7147
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 4740785
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMARKET Casa Matriz
Razón Social DAMARKET SPA
R.U.T. 76.425.073-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAMARKET Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop23UnidadInsumos para impresora Fargo Modelo HDP 5000. Ingresar total Neto del formulario Económico n°3-Linea N°1.INSUMOS PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, TFILM RIBBON HOLOGRAMA $ 394.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.073.500 $ 9.073.500
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop8UnidadInsumos para impresora Fargo Modelo HDP 5000. Ingresar total Neto del formulario Económico n°3-Linea N°1.NSUMOS PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, FILM HDP DE TRANSFERENCIA $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024.000 $ 1.024.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop23UnidadInsumos para impresora Fargo Modelo HDP 5000. Ingresar total Neto del formulario Económico n°3-Linea N°1. INSUMOS PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, CINTA IBBOR FARGO MODELO HDP5000 $ 218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.014.000 $ 5.014.000
55121804
Distintivos o porta distintivos3000UnidadInsumos para Credenciales. Ingresar total Neto del formulario Económico n°3-Linea N° 2NSUMOS PARA CREDENCIALES, LANDYARD GRUESO DE 20MM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras3000UnidadInsumos para impresora Fargo Modelo HDP 5000. Ingresar total Neto del formuario Económico n°3-Linea N°1.INSUMOS PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670.000 $ 2.670.000
55121804
Distintivos o porta distintivos3000UnidadInsumos para Credenciales.Ingresar total Neto del formuario Económico n°3-Linea N° 2INSUMOS PARA CREDENCIALES, PORTA CREDENCIALES ERTICAL CON FUNDA DE ALUMINIO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570.000 $ 3.570.000
Total Neto $ 24.951.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.740.785
TOTAL OC $ 29.692.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.