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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4464-226-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-03-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN AMB MCDES BENZ NºZONAL 7-424 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4464-161-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicios Generales |
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Razón Social |
Hospital Curicó
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R.U.T. |
61.606.903-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 121 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Curicó
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R.U.T. |
61.606.903-9 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 121 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
170683,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 121 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. TALCA |
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Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. TALCA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25173801
| Ejes de mando | 1 | Unidad | REPUESTOS | REPUESTOS |
$ 606.586,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 606.586
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$ 606.586
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15121520
| Lubricantes de uso general | 1 | Unidad | MATERIALES
Materiales e Insumos Varios | MATERIALES
Materiales e Insumos Varios |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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| Mano de obra temporal | 11,5 | Hora/Hombre | MANO DE OBRA
I.-Reparación diversos ruidos en tren delantero. | MANO DE OBRA
I.-Reparación diversos ruidos en tren delantero. |
$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.750
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$ 281.750
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Total Neto
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$ 898.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.684
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$ 1.069.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.