Orden de Compra. Nº4464-231-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-175-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4464-231-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-175-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4464-175-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 9529712,6470415
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eulen Seguridad S.A
Razón Social EULEN SEGURIDAD S A
R.U.T. 96.937.250-9
Sucursal Eulen Seguridad S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadServicio de vigilancia del Hospital de Curicó, Chacabuco 121, Curicó. Servicio por los meses de Abril - Mayo - Junio - 15 Julio 2016. Resolución N°1052 AnexoContrato $ 5.241.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.241.306 $ 5.241.306
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadServicio de vigilancia del Hospital de Curicó, Chacabuco 121, Curicó. Servicio por los meses de Abril - Mayo - Junio - 15 Julio 2016. Resolución N°2108 RenovaciónContrato $ 44.915.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.915.076 $ 44.915.076
Total Neto $ 50.156.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.529.713
TOTAL OC $ 59.686.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.