Orden de Compra. Nº
4464-238-SE09
"
REPARACIÓN AMBULANCIA MERCEDES BENZ UG 4515
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Curicó
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4464-238-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2009
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN AMBULANCIA MERCEDES BENZ UG 4515
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4464-161-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicios Generales
Razón Social
Hospital Curicó
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Curicó
R.U.T.
61.606.903-9
Dirección de Facturación
Chacabuco 121
Comuna
*
Impuesto
222467,58
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAUFMANN S.A - SUC. TALCA
Razón Social
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T.
92.475.000-6
Sucursal
KAUFMANN S.A - SUC. TALCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANO DE OBRA. Reparación Sistema de Inyección, Cambio de Rodillos y Correa de Distribución.
MANO DE OBRA. Reparación Sistema de Inyección, Cambio de Rodillos y Correa de Distribución.
$ 181.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.300
$ 181.300
26111805
Tensores de correa
1
Unidad
TENSOR CORREA
TENSOR CORREA
$ 173.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.142
$ 173.142
26111805
Tensores de correa
1
Unidad
RODILLO TENSOR
RODILLO TENSOR
$ 68.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.247
$ 68.247
26111805
Tensores de correa
1
Unidad
RODILLO TENSOR
RODILLO TENSOR
$ 81.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.863
$ 81.863
31163209
Soportes o retenes del cojinete
1
Unidad
RETEN TAPA
RETEN TAPA
$ 9.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.130
$ 9.130
31163209
Soportes o retenes del cojinete
1
Unidad
RETEN TAPA
RETEN TAPA
$ 25.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.204
$ 25.204
31163209
Soportes o retenes del cojinete
1
Unidad
RETEN
RETEN
$ 22.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.303
$ 22.303
25173703
Distribuidores de escape
1
Unidad
JUNTA TAPA DISTRIBUCIÓN
JUNTA TAPA DISTRIBUCIÓN
$ 6.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.204
$ 6.204
25173703
Distribuidores de escape
1
Unidad
CORREA DENTADA
CORREA DENTADA
$ 54.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.521
$ 54.521
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad
MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
26101740
Inyectores de combustible
1
Unidad
REVISION DE BOMBA INYECTORA
REVISION DE BOMBA INYECTORA
$ 136.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.800
$ 136.800
26101740
Inyectores de combustible
1
Juego
INYECTORES
INYECTORES
$ 392.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 392.168
$ 392.168
Total Neto
$ 1.170.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 222.468
TOTAL OC
$ 1.393.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.