Orden de Compra. Nº4464-286-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-40-L117"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4464-286-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-40-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4464-40-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD DE FLUJO DE CAJA
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 558046,15
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GESTIK LTDA.
Razón Social GESTIK INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.418.033-K
Sucursal GESTIK LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadEl Hospital "San Juan de Dios" de Curicó requiere de la Adquisición de Mejoramientos de Unidad de Agudos, con la finalidad de mejorar las distribuciones de los recintos de apoyo en función de las nuevas camas que se han incorporado.Plazo de 8 días corridos a partir de la aceptación de la orden de compra. Periodo de garantía posterior a su recepción provisoria de 60 meses. Personal altamente calificado, compuesto por un equipo de ingenieros, técnicos y maestros de primera. Cumpliendo $ 2.937.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.937.085 $ 2.937.085
Total Neto $ 2.937.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.046
TOTAL OC $ 3.495.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.