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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4464-322-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Nota n°198 con fecha 02-09-2019 Equipos Médicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Ana Carreño Hubner |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY 21.125 , Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 “Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra d “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
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R.U.T. |
61.606.903-9 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 121 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
73150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 121 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-09-2019 |
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Proveedor |
SUPREME VISION EIRL |
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Razón Social |
SUPREME VISION, CHELLARANI KUMARASAMY EMPRESA INDI
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R.U.T. |
76.354.792-2 |
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Sucursal |
SUPREME VISION EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121637
| Cable de fibra óptica de exterior | 11 | Unidad | AA 9150 BIPOLAR CORD REUSABLE | AA 9150 BIPOLAR CORD REUSABLE |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 385.000
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$ 385.000
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Total Neto
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$ 385.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.150
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$ 458.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.