Orden de Compra. Nº4464-376-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-53-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4464-376-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-53-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4464-53-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a pronunciamiento de la Contraloría General de la República, de fecha 21 de marzo del 2018, N° 7.561, apartado 6.1. Excepción aplicable a los Servicios de Salud; “Una de las excepciones legales a las que se refiere el artículo 79 bis del regl
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 2938582,56
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bombasbraun
Razón Social BOMBAS BRAUN S A
R.U.T. 76.308.000-5
Sucursal Bombasbraun
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadMEJORAMIENTO DE UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL.Todo de acuerdo a Proyecto entregado por el Hospital $ 15.466.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.466.224 $ 15.466.224
Total Neto $ 15.466.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.938.583
TOTAL OC $ 18.404.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.