Orden de Compra. Nº4464-388-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-53-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4464-388-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-53-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4464-53-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a pronunciamiento de la Contraloría General de la República, de fecha 21 de marzo del 2018, N° 7.561, apartado 6.1. Excepción aplicable a los Servicios de Salud; “Una de las excepciones legales a las que se refiere el artículo 79 bis del regl
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 34428
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aluminioscyr
Razón Social REINALDO DEL CARMEN TORREALBA GUTIERREZ
R.U.T. 14.483.278-7
Sucursal aluminioscyr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadCyR070 MANTENCIÓN PUERTAS BAÑOS PUBLICOS, REPARACIONES MODULAR Detalle en presupuesto Adjunto, visado y autorizado por Subdirecciones SDO/SDA.CyR070 MANTENCIÓN PUERTAS BAÑOS PUBLICOS, REPARACIONES MODULAR $ 181.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.200 $ 181.200
Total Neto $ 181.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.428
TOTAL OC $ 215.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.