Orden de Compra. Nº4464-628-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-8-LQ21/COVID-19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4464-628-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4464-8-LQ21/COVID-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4464-8-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11491
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley 21.289 del presupuesto 2021, glosa 2 asociado al Subtitulo 22 Letra e “Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación Chacabuco 121
Comuna Curicó
Impuesto 6468042,32
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE
Razón Social OHL SERVICIOS-INGESAN S.A. AGENCIA EN CHILE
R.U.T. 76.547.643-7
Sucursal OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesCONTRATACIÓN DE "SERVICIO REFUERZO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCION HOSPITALARIA (COVID-19)" PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICO. Indicar Valor Neto Mensual según formulario n° 4 "Económico".VALOR NETO MENSUAL $ 34.042.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.042.328 $ 34.042.328
Total Neto $ 34.042.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.468.042
TOTAL OC $ 40.510.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.