Orden de Compra. Nº4464-64-SE25 "N°INT968, Insumos varios para Equipos Medicos DESDE 4464-53-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4464-64-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2025
Nombre de la Orden de Compra N°INT968, Insumos varios para Equipos Medicos DESDE 4464-53-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4464-53-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2880
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 817000
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIM MOVAR
Razón Social SERVICIOS INGENIERIA MEDICA MOVAR LIMITADA
R.U.T. 76.670.398-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIM MOVAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros6UnidadDiscos Duros. Valor total neto, según formulario N°3-Económico,línea "Discos Duros".Discos Duro 1TB y 2TB $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000
43211805
Kits de servicio para dispositivos de almacenamiento1KitAccesorios de computación. Valor total neto,según formulario N°3-Económico,linea "Accesorios de Computación"Accesorios Computación $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000
Total Neto $ 4.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 817.000
TOTAL OC $ 5.117.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.