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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4468-177-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS E INSUMOS PROYECTO MOSAICO ETAPA FINAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4468-16-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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R.U.T. |
69.253.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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R.U.T. |
69.253.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO |
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Comuna |
Sierra Gorda
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Impuesto |
1436305 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Razón Social |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.632.358-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60122603
| Herramientas de mosaico | 1 | Global | Se solicitan varios articulos para proyecto mosaico , los cuales son tipo azulejos, cerámicos, herramientas, barniz , fragües , espejos , planas etc. Especificados en ficha tecnica adjunta. | SE ADJUNTA FICHA TECNICA |
$ 7.559.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.559.500
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$ 7.559.500
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Total Neto
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$ 7.559.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.436.305
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$ 8.995.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.